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NOTA DE EMPENHO 2015NE04105

Favorecido

SPACECOMM MONITORAMENTO LTDA
R$ 41.827,50
 

CPF/CNPJ:

09070101000103

Emissão:

24/11/2015

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

224879/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO E RASTREMENTO DE SENTENCIADO, CORRESPONTENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONF. CONTRATO N. 17/15.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04105 24/11/2015 41.827,50 41.827,50 41.827,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO E RASTREMENTO DE SENTENCIADO, CORRESPONTENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONF. CONTRATO N. 17/15.
2015NE04105 24/11/2015 41.827,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05245 24/11/2015 0,00 41.827,50 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB03806 25/11/2015 0,00 0,00 1.091,37
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB03807 25/11/2015 0,00 0,00 1.463,96
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB03808 25/11/2015 0,00 0,00 1.944,96
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB03809 25/11/2015 0,00 0,00 418,27
PAGAMENTO (540999)
2015OB03790 25/11/2015 0,00 0,00 35.908,94
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015NL05351 26/11/2015 0,00 0,00 1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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