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NOTA DE EMPENHO 2015NE04103

Favorecido

SPACECOMM MONITORAMENTO LTDA
R$ 7.936,50
 

CPF/CNPJ:

09070101000103

Emissão:

24/11/2015

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

215964/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO E RASTREMENTO DE SENTENCIADO, CORRESPONTENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO N. 17/15.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04103 24/11/2015 7.936,50 7.936,50 7.936,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO E RASTREMENTO DE SENTENCIADO, CORRESPONTENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO N. 17/15.
2015NE04103 24/11/2015 7.936,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05241 24/11/2015 0,00 7.936,50 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB03810 25/11/2015 0,00 0,00 396,82
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB03811 25/11/2015 0,00 0,00 277,77
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB03812 25/11/2015 0,00 0,00 369,03
PAGAMENTO (540999)
2015OB03791 25/11/2015 0,00 0,00 6.813,52
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB03970 26/11/2015 0,00 0,00 79,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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