Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE04346

Favorecido

GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI
R$ 893.017,74
 

CPF/CNPJ:

02685728000120

Emissão:

03/12/2015

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

217715/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS PARA AS DIVERSAS UNIDADES PRISIONAISNO MES DE OUTUBRO/15.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04346 03/12/2015 893.017,74 893.017,74 893.017,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS PARA AS DIVERSAS UNIDADES PRISIONAISNO MES DE OUTUBRO/15.
2015NE04346 03/12/2015 893.017,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05553 03/12/2015 0,00 893.017,74 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB04383 09/12/2015 0,00 0,00 44.650,88
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB04384 09/12/2015 0,00 0,00 98.231,95
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB04385 09/12/2015 0,00 0,00 41.525,31
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB04386 09/12/2015 0,00 0,00 8.930,17
PAGAMENTO (540999)
2015OB04382 09/12/2015 0,00 0,00 699.679,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,