CPF/CNPJ:
02685728000120
Emissão:
03/12/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
217715/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS PARA AS DIVERSAS UNIDADES PRISIONAISNO MES DE OUTUBRO/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE04346 | 03/12/2015 | 893.017,74 | 893.017,74 | 893.017,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS PARA AS DIVERSAS UNIDADES PRISIONAISNO MES DE OUTUBRO/15.
|
2015NE04346 | 03/12/2015 | 893.017,74 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05553 | 03/12/2015 | 0,00 | 893.017,74 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04383 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.650,88 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB04384 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 98.231,95 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04385 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.525,31 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04386 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.930,17 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB04382 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 699.679,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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