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NOTA DE EMPENHO 2015NE02964

Favorecido

GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI
R$ 1.473.887,87
 

CPF/CNPJ:

02685728000120

Emissão:

05/10/2015

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

145281/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS NAS UNIDADESPRISIONAIS DA SEJAP. NOMES DE JUL/15.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02964 05/10/2015 1.473.887,87 1.473.887,87 1.473.887,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS NAS UNIDADESPRISIONAIS DA SEJAP. NOMES DE JUL/15.
2015NE02964 05/10/2015 1.473.887,87 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03838 05/10/2015 0,00 1.473.887,87 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB03083 08/10/2015 0,00 0,00 67.470,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB03084 08/10/2015 0,00 0,00 68.535,76
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB03085 08/10/2015 0,00 0,00 14.738,87
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB03086 08/10/2015 0,00 0,00 162.127,59
PAGAMENTO (540999)
2015OB03082 08/10/2015 0,00 0,00 1.161.015,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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