CPF/CNPJ:
02685728000120
Emissão:
22/06/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
101219/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS PARA ASDIVERSAS UNIDADES PRISIONAIS NO MES DE MAIO/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE01387 | 22/06/2015 | 812.861,60 | 812.861,60 | 812.861,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS PARA ASDIVERSAS UNIDADES PRISIONAIS NO MES DE MAIO/15.
|
2015NE01387 | 22/06/2015 | 812.861,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01455 | 22/06/2015 | 0,00 | 812.861,60 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01354 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.643,08 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01355 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 89.414,78 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01356 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.798,06 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01357 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.128,62 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB01353 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 636.877,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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