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NOTA DE EMPENHO 2015NE01387

Favorecido

GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI
R$ 812.861,60
 

CPF/CNPJ:

02685728000120

Emissão:

22/06/2015

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

101219/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS PARA ASDIVERSAS UNIDADES PRISIONAIS NO MES DE MAIO/15.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01387 22/06/2015 812.861,60 812.861,60 812.861,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS PARA ASDIVERSAS UNIDADES PRISIONAIS NO MES DE MAIO/15.
2015NE01387 22/06/2015 812.861,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01455 22/06/2015 0,00 812.861,60 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01354 22/06/2015 0,00 0,00 40.643,08
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB01355 22/06/2015 0,00 0,00 89.414,78
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB01356 22/06/2015 0,00 0,00 37.798,06
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01357 22/06/2015 0,00 0,00 8.128,62
PAGAMENTO (540999)
2015OB01353 22/06/2015 0,00 0,00 636.877,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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