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NOTA DE EMPENHO 2015NE00002

Favorecido

MSI INFORMATICA
R$ 2.450,00
 

CPF/CNPJ:

08784218000196

Emissão:

14/10/2015

Plano Interno:

PCONSUMID/1

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

148070/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Atendimento ao Consumidor

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA EMMONTAGEM E CONFIGURACAODA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL MARCA MONYTEL, MODELO M9S/TDM/IP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00002 14/10/2015 2.450,00 2.450,00 2.450,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA EMMONTAGEM E CONFIGURACAODA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL MARCA MONYTEL, MODELO M9S/TDM/IP.
2015NE00002 14/10/2015 2.450,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00044 14/10/2015 0,00 -2.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00005 09/11/2015 0,00 2.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00045 20/11/2015 0,00 2.450,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00014 17/11/2015 0,00 0,00 49,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00013 17/11/2015 0,00 0,00 2.401,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ACERTO
2015GR00003 20/11/2015 0,00 0,00 -49,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ACERTO.
2015GR00002 20/11/2015 0,00 0,00 -2.401,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00025 23/11/2015 0,00 0,00 2.450,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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