CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
25/02/2015
Plano Interno:
FUNCIOFUNAC
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
149484/13
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
39017 EMP.REF DESP.C/LOCACAO DEXEROX CONF.PROC.149484/13
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00389 | 25/02/2015 | 1.183,20 | 1.183,20 | 1.183,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39017 EMP.REF DESP.C/LOCACAO DEXEROX CONF.PROC.149484/13
|
2015NE00389 | 25/02/2015 | 1.183,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00696 | 05/03/2015 | 0,00 | 394,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL01551 | 06/04/2015 | 0,00 | 394,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02136 | 30/04/2015 | 0,00 | 394,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00787 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,40 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01196 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 19,72 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01195 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 374,68 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01622 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 19,72 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01621 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 374,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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