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NOTA DE EMPENHO 2015NE00389

Favorecido

TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA
R$ 1.183,20
 

CPF/CNPJ:

05060367000114

Emissão:

25/02/2015

Plano Interno:

FUNCIOFUNAC

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

149484/13

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

39017 EMP.REF DESP.C/LOCACAO DEXEROX CONF.PROC.149484/13

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00389 25/02/2015 1.183,20 1.183,20 1.183,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39017 EMP.REF DESP.C/LOCACAO DEXEROX CONF.PROC.149484/13
2015NE00389 25/02/2015 1.183,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00696 05/03/2015 0,00 394,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01551 06/04/2015 0,00 394,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02136 30/04/2015 0,00 394,40 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00787 10/03/2015 0,00 0,00 394,40
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01196 07/04/2015 0,00 0,00 19,72
PAGAMENTO (540999)
2015OB01195 07/04/2015 0,00 0,00 374,68
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01622 05/05/2015 0,00 0,00 19,72
PAGAMENTO (540999)
2015OB01621 05/05/2015 0,00 0,00 374,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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