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NOTA DE EMPENHO 2015NE00283

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 40.968,39
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

23/03/2015

Plano Interno:

MANUTVIVA

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

21692/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

MARANHAO SOLIDARIO E INCLUSIVO

Unidade Gestora:

VIVA CIDADAO

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO VIVA CIDADAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00283 23/03/2015 40.968,59 40.968,39 40.968,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO VIVA CIDADAO
2015NE00283 23/03/2015 40.968,59 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 283
2015NE02213 31/12/2015 -0,20 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL03585 23/03/2015 0,00 -0,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00338 23/03/2015 0,00 28.383,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00339 23/03/2015 0,00 3.890,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00340 23/03/2015 0,00 8.694,47 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00394 26/03/2015 0,00 0,00 28.383,92
PAGAMENTO (540999)
2015OB00395 26/03/2015 0,00 0,00 3.890,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL00397 26/03/2015 0,00 0,00 -3.890,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB00419 27/03/2015 0,00 0,00 8.694,47
PAGAMENTO (540999)
2015OB00420 27/03/2015 0,00 0,00 3.890,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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