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NOTA DE EMPENHO 2015NE00439

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 1.592,22
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

15/09/2015

Plano Interno:

SEGEMPREGO

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

249624/13

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

QUALIFICACAO E PROMOCAO DO TRABALHO

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Seguro Desemprego

Fonte:

CONTRAP.EST.AO CONVENIO N. 778704/2012

Descrição

PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00439 15/09/2015 1.592,22 1.592,22 1.592,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA
2015NE00439 15/09/2015 1.592,22 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00637 22/09/2015 0,00 1.592,22 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00404 28/09/2015 0,00 0,00 23,88
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00405 28/09/2015 0,00 0,00 14,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB00402 28/09/2015 0,00 0,00 1.553,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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