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NOTA DE EMPENHO 2015NE00365

Favorecido

OI S/A
R$ 5.831,59
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

11/12/2015

Plano Interno:

GESTAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

236118/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE SERVICODE TELEFONIA FIXO NOS DEOUT/NOV/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00365 11/12/2015 5.831,59 5.831,59 5.831,59
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE SERVICODE TELEFONIA FIXO NOS DEOUT/NOV/2015.
2015NE00365 11/12/2015 5.831,59 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00644 11/12/2015 0,00 2.962,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00645 11/12/2015 0,00 2.869,38 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00444 11/12/2015 0,00 0,00 2.962,21
PAGAMENTO (540999)
2015OB00449 21/12/2015 0,00 0,00 2.869,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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