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NOTA DE EMPENHO 2015NE00023

Favorecido

J COSTA BORGES
R$ 16.000,00
 

CPF/CNPJ:

06177719000189

Emissão:

27/03/2015

Plano Interno:

GESTAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0009391/2014

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AVENIDA SEIS N 01 QUADRA 41 VILA EPITACIO CAFETEIRA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65137000

Descrição

SERVICO DE SUPORTE TECNI-CO NA AREA DE INFORMATICA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00023 27/03/2015 16.000,00 16.000,00 16.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE SUPORTE TECNI-CO NA AREA DE INFORMATICA
2015NE00023 27/03/2015 16.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00064 10/04/2015 0,00 7.840,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00066 10/04/2015 0,00 7.840,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00073 14/04/2015 0,00 160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00074 14/04/2015 0,00 160,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00042 14/04/2015 0,00 0,00 7.840,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00043 14/04/2015 0,00 0,00 7.840,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: PAGAMENTO CANCELADO DE ORDEM SUPERIOR.
2015GR00065 19/05/2015 0,00 0,00 -7.840,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: PAGAMENTO CANCELADO DE ORDEM SUPERIOR.
2015GR00066 19/05/2015 0,00 0,00 -7.840,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00205 24/08/2015 0,00 0,00 160,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00206 24/08/2015 0,00 0,00 160,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00203 24/08/2015 0,00 0,00 7.840,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00204 24/08/2015 0,00 0,00 7.840,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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