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NOTA DE EMPENHO 2015NE00142

Favorecido

J A T F JANSEN DE ARAUJO -ME
R$ 7.000,00
 

CPF/CNPJ:

04682057000179

Emissão:

22/07/2015

Plano Interno:

GESTAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

124349/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REFERENTE A SERVICODE LOCACAO DE MAQUINA CO-PIADORA NO PERIODO DE 05 (CINCO) MESES, PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N. 124349/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00142 22/07/2015 7.000,00 7.000,00 7.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE LOCACAO DE MAQUINA CO-PIADORA NO PERIODO DE 05 (CINCO) MESES, PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N. 124349/2015.
2015NE00142 22/07/2015 7.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00316 22/07/2015 0,00 -1.400,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00584 22/07/2015 0,00 -1.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00315 02/09/2015 0,00 1.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00317 02/09/2015 0,00 1.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00386 30/09/2015 0,00 1.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00449 23/10/2015 0,00 1.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00525 24/11/2015 0,00 1.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00560 30/11/2015 0,00 1.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00585 04/12/2015 0,00 1.400,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00236 03/09/2015 0,00 0,00 1.400,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00296 30/09/2015 0,00 0,00 1.400,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00341 23/10/2015 0,00 0,00 1.400,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00380 25/11/2015 0,00 0,00 1.400,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00399 04/12/2015 0,00 0,00 1.400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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