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NOTA DE EMPENHO 2015NE00130

Favorecido

CLARO S/A
R$ 29.493,84
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

27/05/2015

Plano Interno:

INTERNET

Função:

DESPORTO E LAZER

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

41305/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTACAO DE SERVICOCOM INTERNET

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00130 27/05/2015 12.092,98 29.493,84 29.493,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTACAO DE SERVICOCOM INTERNET
2015NE00130 27/05/2015 12.092,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA INTERNET
2015NE00206 02/07/2015 23.368,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 130
2015NE00334 06/10/2015 -5.967,14 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00543 08/06/2015 0,00 6.423,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00545 08/06/2015 0,00 5.668,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00685 14/07/2015 0,00 5.668,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00753 05/08/2015 0,00 6.063,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01096 04/09/2015 0,00 5.668,95 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00157 17/06/2015 0,00 0,00 6.423,53
PAGAMENTO (540999)
2015OB00158 17/06/2015 0,00 0,00 5.668,95
PAGAMENTO (540999)
2015OB00238 22/07/2015 0,00 0,00 5.668,95
PAGAMENTO (540999)
2015OB00294 01/09/2015 0,00 0,00 6.063,46
PAGAMENTO (540999)
2015OB00339 29/09/2015 0,00 0,00 5.668,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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