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NOTA DE EMPENHO 2015NE00064

Favorecido

B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA
R$ 1.513.640,00
 

CPF/CNPJ:

09028981000150

Emissão:

01/04/2015

Plano Interno:

MANUGINASIO

Função:

DESPORTO E LAZER

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

28732/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

EXCELENCIA NO ESPORTE E LAZER

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Ação:

MANUTENCAO DOS ESPACOS DE DESPORTO E LAZER

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A MANUTENCAO DOCASTELAO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00064 01/04/2015 151.364,00 1.513.640,00 1.242.698,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A MANUTENCAO DOCASTELAO.
2015NE00064 01/04/2015 151.364,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO NE 64/15
2015NE00097 20/04/2015 1,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS INSTALACOES E DEPENDENCIA DO ESTADIO CASTELAO CONFORME CONTRATO N.10/2014.
2015NE00112 13/05/2015 151.364,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0064 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES E DEPEN- DENCIA ESTADIO CASTELAO
2015NE00136 02/06/2015 151.364,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 64/15. PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CASTELAO
2015NE00211 02/07/2015 151.364,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA MANUTENCAO DO ESTADIO CASTELAO
2015NE00259 31/07/2015 151.364,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO 10/2014 PARA MANUTENCAO DO CASTELAO
2015NE00260 31/07/2015 302.728,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 64/15 PARA MENUTENCAO DO DAS DESPENDENCIAS DO CASTELAO
2015NE00385 12/11/2015 302.728,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 64/15 MANUTENCAO DAS DEPENDEN- CIAS DO CASTELAO
2015NE00391 13/11/2015 151.364,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 064/2015.
2015NE00436 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00412 20/04/2015 0,00 151.364,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00491 20/05/2015 0,00 151.364,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00525 03/06/2015 0,00 151.364,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00722 22/07/2015 0,00 151.364,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00782 12/08/2015 0,00 151.364,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01191 11/09/2015 0,00 151.364,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01523 19/10/2015 0,00 151.364,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01762 30/11/2015 0,00 151.364,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01805 10/12/2015 0,00 151.364,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01821 11/12/2015 0,00 151.364,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00091 30/04/2015 0,00 0,00 7.568,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB00092 30/04/2015 0,00 0,00 8.325,02
PAGAMENTO (540999)
2015OB00090 30/04/2015 0,00 0,00 135.470,78
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00115 25/05/2015 0,00 0,00 7.568,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB00116 25/05/2015 0,00 0,00 8.325,02
PAGAMENTO (540999)
2015OB00114 25/05/2015 0,00 0,00 135.470,78
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00134 10/06/2015 0,00 0,00 7.568,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB00135 10/06/2015 0,00 0,00 8.325,02
PAGAMENTO (540999)
2015OB00133 10/06/2015 0,00 0,00 135.470,78
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00259 05/08/2015 0,00 0,00 7.568,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB00260 05/08/2015 0,00 0,00 8.325,02
PAGAMENTO (540999)
2015OB00258 05/08/2015 0,00 0,00 135.470,78
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00283 26/08/2015 0,00 0,00 7.568,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB00284 26/08/2015 0,00 0,00 8.325,02
PAGAMENTO (540999)
2015OB00282 26/08/2015 0,00 0,00 135.470,78
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00352 07/10/2015 0,00 0,00 7.568,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB00353 07/10/2015 0,00 0,00 8.325,02
PAGAMENTO (540999)
2015OB00351 07/10/2015 0,00 0,00 135.470,78
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00384 05/11/2015 0,00 0,00 7.568,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB00385 05/11/2015 0,00 0,00 8.325,02
PAGAMENTO (540999)
2015OB00383 05/11/2015 0,00 0,00 135.470,78
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00458 22/12/2015 0,00 0,00 7.568,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB00459 22/12/2015 0,00 0,00 8.325,02
PAGAMENTO (540999)
2015OB00457 22/12/2015 0,00 0,00 135.470,78
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL01886 31/12/2015 0,00 0,00 31.786,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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