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NOTA DE EMPENHO 2015NE00310

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 14.464,85
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

07/10/2015

Plano Interno:

ADMUNIDADE

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0.189.638/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VOLOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00310 07/10/2015 14.464,85 14.464,85 14.464,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VOLOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.
2015NE00310 07/10/2015 14.464,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00505 07/10/2015 0,00 14.464,85 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00422 07/10/2015 0,00 0,00 14.464,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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