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NOTA DE EMPENHO 2015NE00170

Favorecido

PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS
R$ 551.706,21
 

CPF/CNPJ:

10784716000180

Emissão:

30/06/2015

Plano Interno:

ADMUNIDADE

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0.072.779/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A SERVICOGRAFICO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00170 30/06/2015 551.706,36 551.706,21 513.171,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOGRAFICO.
2015NE00170 30/06/2015 551.706,36 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SAL-DO DA N.E.00170.
2015NE00431 31/12/2015 -0,15 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00332 23/07/2015 0,00 151.765,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00425 10/09/2015 0,00 207.677,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00512 08/10/2015 0,00 192.263,60 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00253 24/07/2015 0,00 0,00 146.453,61
PAGAMENTO (540999)
2015OB00387 01/10/2015 0,00 0,00 200.408,51
PAGAMENTO (540999)
2015OB00552 30/12/2015 0,00 0,00 147.000,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00912 31/12/2015 0,00 0,00 19.309,72
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00924 31/12/2015 0,00 0,00 19.309,72
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL00911 31/12/2015 0,00 0,00 -19.309,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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