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NOTA DE EMPENHO 2015NE00334

Favorecido

CLARO S/A
R$ 45.662,28
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

19/06/2015

Plano Interno:

MANUTFAPEMA

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

986/2012

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REF. AO QUARTO TER-MO ADITIVO DO CONTRATO 09/2012 QUE TEM POR OBJETO A PRESTACAO DO SERVICO DELINKS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00334 19/06/2015 45.662,28 23.070,10 23.070,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO QUARTO TER-MO ADITIVO DO CONTRATO 09/2012 QUE TEM POR OBJETO A PRESTACAO DO SERVICO DELINKS.
2015NE00334 19/06/2015 45.662,28 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL02132 22/10/2015 0,00 3.893,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00879 22/06/2015 0,00 3.805,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01114 23/07/2015 0,00 3.874,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01387 24/08/2015 0,00 3.805,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01770 23/09/2015 0,00 3.886,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02418 19/11/2015 0,00 3.805,17 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00511 23/06/2015 0,00 0,00 3.805,17
PAGAMENTO (540999)
2015OB00615 28/07/2015 0,00 0,00 3.874,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB00871 01/09/2015 0,00 0,00 3.805,17
PAGAMENTO (540999)
2015OB01020 23/09/2015 0,00 0,00 3.886,52
PAGAMENTO (540999)
2015OB01344 22/10/2015 0,00 0,00 3.893,95
PAGAMENTO (540999)
2015OB01748 26/11/2015 0,00 0,00 3.805,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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