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NOTA DE EMPENHO 2015NE00048

Favorecido

VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 25.232,00
 

CPF/CNPJ:

17465579000160

Emissão:

23/02/2015

Plano Interno:

MANUTFAPEMA

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

25579/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REFERENTE A EMPENHOREFERENTE A SERVICOS DEORGANIZACAO DE EVENTOS,PARA O EXERCICIO/2015, CON-FORME TERMO ADITIVO N.I ,DO CONTRATO N.25/13.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00048 23/02/2015 25.232,00 25.232,00 25.232,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOREFERENTE A SERVICOS DEORGANIZACAO DE EVENTOS,PARA O EXERCICIO/2015, CON-FORME TERMO ADITIVO N.I ,DO CONTRATO N.25/13.
2015NE00048 23/02/2015 25.232,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00432 23/02/2015 0,00 -1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00100 23/02/2015 0,00 3.360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00423 30/03/2015 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00424 30/03/2015 0,00 2.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00434 30/03/2015 0,00 1.120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00898 26/06/2015 0,00 1.240,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00899 26/06/2015 0,00 890,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00900 26/06/2015 0,00 5.044,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00901 26/06/2015 0,00 980,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01658 15/09/2015 0,00 1.380,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02613 24/11/2015 0,00 8.418,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00069 25/02/2015 0,00 0,00 3.192,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00212 31/03/2015 0,00 0,00 1.064,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00214 31/03/2015 0,00 0,00 2.660,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00522 01/07/2015 0,00 0,00 1.178,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00524 01/07/2015 0,00 0,00 849,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB00526 01/07/2015 0,00 0,00 4.791,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB00528 01/07/2015 0,00 0,00 927,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01066 24/09/2015 0,00 0,00 1.311,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01866 04/12/2015 0,00 0,00 7.997,10
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL02960 23/12/2015 0,00 0,00 1.261,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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