CPF/CNPJ:
41617945000134
Emissão:
22/07/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
176359/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NESTA IES. (ITEM.39059)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE02128 | 22/07/2015 | 100.000,00 | 51.278,92 | 42.436,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NESTA IES. (ITEM.39059)
|
2015NE02128 | 22/07/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NESTA IES. (ITEM.39059)
|
2015NE02888 | 16/09/2015 | 71.161,68 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04615 | 02/09/2015 | 0,00 | 42.255,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05364 | 28/09/2015 | 0,00 | 9.022,98 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04918 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.410,82 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05033 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 845,12 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08481 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.022,98 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL08602 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.842,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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