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NOTA DE EMPENHO 2015NE00035

Favorecido

TELEFONICA BRASIL
R$ 23.248,37
 

CPF/CNPJ:

02558157000162

Emissão:

13/04/2015

Plano Interno:

ADMUNID

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

59837/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DA VIVO REFERENTE AOS PRC. N.59925-59916-59890-59862-59929-59938-59850-59844-59837/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00035 13/04/2015 23.248,37 23.248,37 23.248,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA VIVO REFERENTE AOS PRC. N.59925-59916-59890-59862-59929-59938-59850-59844-59837/2015
2015NE00035 13/04/2015 23.248,37 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00064 13/04/2015 0,00 23.248,37 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00027 14/04/2015 0,00 0,00 3.147,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB00028 14/04/2015 0,00 0,00 2.949,07
PAGAMENTO (540999)
2015OB00029 14/04/2015 0,00 0,00 3.050,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB00030 14/04/2015 0,00 0,00 3.658,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB00031 14/04/2015 0,00 0,00 4.921,58
PAGAMENTO (540999)
2015OB00032 14/04/2015 0,00 0,00 1.380,42
PAGAMENTO (540999)
2015OB00033 14/04/2015 0,00 0,00 1.380,42
PAGAMENTO (540999)
2015OB00034 14/04/2015 0,00 0,00 1.380,42
PAGAMENTO (540999)
2015OB00035 14/04/2015 0,00 0,00 1.380,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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