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NOTA DE EMPENHO 2015NE00626

Favorecido

PACTOR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
R$ 6.742,20
 

CPF/CNPJ:

10349311000114

Emissão:

14/09/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

113680/14

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

MARANHAO DE OPORTUNIDADES

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Descrição

EMPENHO PARA DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL PARA O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00626 14/09/2015 15.000,00 6.742,20 3.942,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL PARA O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO
2015NE00626 14/09/2015 15.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
2015NE00771 31/12/2015 -8.257,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL01587 23/12/2015 0,00 2.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL01590 23/12/2015 0,00 1.142,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL01641 30/12/2015 0,00 2.800,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00964 23/12/2015 0,00 0,00 140,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB00965 23/12/2015 0,00 0,00 30,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00967 23/12/2015 0,00 0,00 57,11
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB00968 23/12/2015 0,00 0,00 12,56
PAGAMENTO (540999)
2015OB00963 23/12/2015 0,00 0,00 2.629,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB00966 23/12/2015 0,00 0,00 1.072,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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