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NOTA DE EMPENHO 2015NE00398

Favorecido

PACTOR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
R$ 7.163,00
 

CPF/CNPJ:

10349311000114

Emissão:

29/05/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

113680/14

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

MARANHAO DE OPORTUNIDADES

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00398 29/05/2015 20.000,00 7.163,00 7.163,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSO
2015NE00398 29/05/2015 20.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
2015NE00667 15/10/2015 -12.837,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL01177 18/09/2015 0,00 4.149,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL01584 23/12/2015 0,00 3.013,50 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00716 18/09/2015 0,00 0,00 207,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB00717 18/09/2015 0,00 0,00 45,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB00715 18/09/2015 0,00 0,00 3.896,38
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00959 23/12/2015 0,00 0,00 150,68
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB00960 23/12/2015 0,00 0,00 33,15
PAGAMENTO (540999)
2015OB00956 23/12/2015 0,00 0,00 2.829,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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