Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00695

Favorecido

ARTHOS LIMPEZA E CONSERVACAO
R$ 67.323,56
 

CPF/CNPJ:

08489384000160

Emissão:

27/10/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

352/11

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

MARANHAO DE OPORTUNIDADES

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Descrição

EMPENHO DE DEPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE A REPACTUCAO DE ACORDO COM A CCT, BEM COMO O VALOR RETROATIVO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00695 27/10/2015 109.395,26 33.661,78 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DEPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE A REPACTUCAO DE ACORDO COM A CCT, BEM COMO O VALOR RETROATIVO.
2015NE00695 27/10/2015 109.395,26 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CENCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
2015NE00770 30/12/2015 -42.071,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL01640 30/12/2015 0,00 33.661,78 0,00
PAGAMENTO (700002)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01547 23/12/2016 0,00 0,00 24.052,79
PAGAMENTO (700002)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01549 23/12/2016 0,00 0,00 1.265,94
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705001)
2016NL01547 23/12/2016 0,00 0,00 -24.052,79
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705001)
2016NL01549 23/12/2016 0,00 0,00 -1.265,94

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,