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NOTA DE EMPENHO 2015NE00586

Favorecido

ARTHOS LIMPEZA E CONSERVACAO
R$ 103.944,26
 

CPF/CNPJ:

08489384000160

Emissão:

01/07/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

352.11

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

MARANHAO DE OPORTUNIDADES

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00586 01/07/2015 115.089,33 103.944,26 103.944,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO
2015NE00586 01/07/2015 115.089,33 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
2015NE00666 15/10/2015 -11.145,07 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00999 17/08/2015 0,00 36.904,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL01190 18/09/2015 0,00 35.173,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL01270 13/10/2015 0,00 31.866,77 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00644 17/08/2015 0,00 0,00 1.845,21
PAGAMENTO (540999)
2015OB00643 17/08/2015 0,00 0,00 35.058,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00725 18/09/2015 0,00 0,00 1.758,66
PAGAMENTO (540999)
2015OB00724 18/09/2015 0,00 0,00 33.414,63
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00786 13/10/2015 0,00 0,00 1.593,34
PAGAMENTO (540999)
2015OB00785 13/10/2015 0,00 0,00 30.273,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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