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NOTA DE EMPENHO 2015NE00305

Favorecido

ARTHOS LIMPEZA E CONSERVACAO
R$ 49.550,50
 

CPF/CNPJ:

08489384000160

Emissão:

01/04/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

352.11

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

MARANHAO DE OPORTUNIDADES

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO NIVEL I E II PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00305 01/04/2015 61.041,94 49.550,50 49.550,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO NIVEL I E II PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO
2015NE00305 01/04/2015 61.041,94 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
2015NE00498 16/06/2015 -11.491,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00477 08/05/2015 0,00 22.360,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00557 10/06/2015 0,00 27.189,60 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00363 08/05/2015 0,00 0,00 1.118,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB00361 08/05/2015 0,00 0,00 21.242,86
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00414 10/06/2015 0,00 0,00 1.359,48
PAGAMENTO (540999)
2015OB00413 10/06/2015 0,00 0,00 25.830,12

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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