Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00215

Favorecido

OI S/A
R$ 10.000,00
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

25/08/2015

Plano Interno:

GESTAO

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

55624/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

MARANHAO DE OPORTUNIDADES

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. CONTRATACAO DE TELEFONIA CONF. PROC. 55624/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00215 25/08/2015 10.000,00 4.589,93 4.589,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE TELEFONIA CONF. PROC. 55624/2015
2015NE00215 25/08/2015 10.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00638 09/12/2015 0,00 970,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00639 09/12/2015 0,00 1.470,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00640 09/12/2015 0,00 1.446,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00667 11/12/2015 0,00 703,05 0,00
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015OB00350 30/12/2015 0,00 0,00 970,28
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015OB00358 30/12/2015 0,00 0,00 1.446,04
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015OB00374 30/12/2015 0,00 0,00 703,05
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015OB00383 30/12/2015 0,00 0,00 1.470,56

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,