Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00130

Favorecido

CLARO S/A
R$ 23.186,80
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

31/03/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0033240/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA- CAO DE SERVICO DE TELEFO-NIA MOVEL PESSOAL-SMP E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL APAR- TIR DE TERMINAIS MOVEIS, NA FORMA DE UM PLANO COR-PORATIVO,CO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00130 31/03/2015 154.379,61 18.186,80 18.186,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA- CAO DE SERVICO DE TELEFO-NIA MOVEL PESSOAL-SMP E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL APAR- TIR DE TERMINAIS MOVEIS, NA FORMA DE UM PLANO COR-PORATIVO,CO
2015NE00130 31/03/2015 154.379,61 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A CANCELAMENTO DE PARTE DA NE.00130
2015NE00655 31/12/2015 -131.192,81 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL01747 31/03/2015 0,00 -2.997,07 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL01748 31/03/2015 0,00 -359,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01423 04/08/2015 0,00 1.392,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01424 04/08/2015 0,00 1.599,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01745 10/09/2015 0,00 2.997,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01746 10/09/2015 0,00 359,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01749 10/09/2015 0,00 2.997,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01750 10/09/2015 0,00 359,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01751 10/09/2015 0,00 2.685,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01752 10/09/2015 0,00 359,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02109 28/10/2015 0,00 2.623,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02110 28/10/2015 0,00 359,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02465 18/11/2015 0,00 2.540,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02466 18/11/2015 0,00 359,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02661 04/12/2015 0,00 2.549,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02662 04/12/2015 0,00 359,70 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00634 11/08/2015 0,00 0,00 1.392,39
PAGAMENTO (540999)
2015OB00635 11/08/2015 0,00 0,00 1.599,52
PAGAMENTO (540999)
2015OB00746 16/09/2015 0,00 0,00 2.997,07
PAGAMENTO (540999)
2015OB00747 16/09/2015 0,00 0,00 359,70
PAGAMENTO (540999)
2015OB00748 16/09/2015 0,00 0,00 2.685,24
PAGAMENTO (540999)
2015OB00749 16/09/2015 0,00 0,00 359,70
PAGAMENTO (540999)
2015OB00932 04/11/2015 0,00 0,00 2.623,63
PAGAMENTO (540999)
2015OB00933 04/11/2015 0,00 0,00 359,70
PAGAMENTO (540999)
2015OB01058 26/11/2015 0,00 0,00 2.540,88
PAGAMENTO (540999)
2015OB01059 26/11/2015 0,00 0,00 359,70
PAGAMENTO (540999)
2015OB01137 21/12/2015 0,00 0,00 2.549,57
PAGAMENTO (540999)
2015OB01138 21/12/2015 0,00 0,00 359,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,