CPF/CNPJ:
09442581000196
Emissão:
26/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
19817/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTACAO DE SERVICOS DELAVAGEM E HIGIENIZACAO DEVEICULO PERTENCENTES AFROTA OFICIAL DA SEPLAN,ATE DEZEMBRO DE 2015. PREGAO PRESENCIAL NUMERO 10/2015-REPETI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00113 | 26/03/2015 | 19.260,00 | 2.832,00 | 2.832,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTACAO DE SERVICOS DELAVAGEM E HIGIENIZACAO DEVEICULO PERTENCENTES AFROTA OFICIAL DA SEPLAN,ATE DEZEMBRO DE 2015. PREGAO PRESENCIAL NUMERO 10/2015-REPETI
|
2015NE00113 | 26/03/2015 | 19.260,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO CANCELAMEN-TO DE PARTE DA NE.00113.
|
2015NE00666 | 31/12/2015 | -15.428,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02667 | 04/12/2015 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01143 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 141,60 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01142 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.690,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,