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NOTA DE EMPENHO 2015NE00055

Favorecido

VISAO E PERFIL ASSESSORIA,EVENTOS E SERV LTDA
R$ 93.582,30
 

CPF/CNPJ:

00083140000170

Emissão:

26/02/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0202467/2014

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE ESPACO P/EVEN-TOS,CLIMATIZADOS E EQUIPADOS C/FORNECIMENTO DE LANCHES E/OU BUFFET SISTEMA SELF-SERVICE,INCLUINDO TODOS OS MATE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00055 26/02/2015 339.000,00 93.582,30 93.582,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE ESPACO P/EVEN-TOS,CLIMATIZADOS E EQUIPADOS C/FORNECIMENTO DE LANCHES E/OU BUFFET SISTEMA SELF-SERVICE,INCLUINDO TODOS OS MATE
2015NE00055 26/02/2015 339.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.00653
2015NE00653 31/12/2015 -245.417,70 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL01244 26/02/2015 0,00 -19.399,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL01249 26/02/2015 0,00 -15.178,50 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL01256 26/02/2015 0,00 -11.700,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL01270 26/02/2015 0,00 -5.070,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00381 14/04/2015 0,00 2.759,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00655 25/05/2015 0,00 2.967,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00730 03/06/2015 0,00 1.950,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00921 24/06/2015 0,00 27.248,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00923 24/06/2015 0,00 13.399,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01108 08/07/2015 0,00 30.223,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01199 17/07/2015 0,00 15.178,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01201 17/07/2015 0,00 19.399,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01247 22/07/2015 0,00 1.849,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01252 22/07/2015 0,00 2.698,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01481 07/08/2015 0,00 17.318,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01613 21/08/2015 0,00 2.757,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02497 20/11/2015 0,00 397,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02747 14/12/2015 0,00 2.832,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02828 23/12/2015 0,00 3.952,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00170 23/04/2015 0,00 0,00 106,79
PAGAMENTO (540999)
2015OB00169 23/04/2015 0,00 0,00 2.652,81
PAGAMENTO (540999)
2015OB00284 27/05/2015 0,00 0,00 2.852,66
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00296 28/05/2015 0,00 0,00 114,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB00310 08/06/2015 0,00 0,00 1.874,54
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00379 24/06/2015 0,00 0,00 75,46
PAGAMENTO (540999)
2015OB00400 25/06/2015 0,00 0,00 26.703,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB00401 25/06/2015 0,00 0,00 13.131,02
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00430 26/06/2015 0,00 0,00 544,96
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00431 26/06/2015 0,00 0,00 267,98
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00514 08/07/2015 0,00 0,00 604,46
PAGAMENTO (540999)
2015OB00513 08/07/2015 0,00 0,00 29.618,54
PAGAMENTO (540999)
2015OB00548 23/07/2015 0,00 0,00 1.849,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2015OB00401
2015GR00017 23/07/2015 0,00 0,00 -11.700,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2015OB00400
2015GR00018 23/07/2015 0,00 0,00 -5.070,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00562 28/07/2015 0,00 0,00 2.698,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00640 11/08/2015 0,00 0,00 346,37
PAGAMENTO (540999)
2015OB00639 11/08/2015 0,00 0,00 16.972,33
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00684 01/09/2015 0,00 0,00 55,15
PAGAMENTO (540999)
2015OB00683 01/09/2015 0,00 0,00 2.702,35
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01074 03/12/2015 0,00 0,00 15,26
PAGAMENTO (540999)
2015OB01073 03/12/2015 0,00 0,00 382,24
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01167 22/12/2015 0,00 0,00 109,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB01166 22/12/2015 0,00 0,00 2.722,40
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01278 30/12/2015 0,00 0,00 152,94
PAGAMENTO (540999)
2015OB01277 30/12/2015 0,00 0,00 3.799,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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