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NOTA DE EMPENHO 2015NE04519

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 1.711.171,25
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

30/06/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

185382/2014

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

DESPESAS P/CONTRATACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICU LOS DA FROTA DESTA SES/MACONF.AUTORIZO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04519 30/06/2015 1.967.978,18 941.659,70 941.659,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS P/CONTRATACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICU LOS DA FROTA DESTA SES/MACONF.AUTORIZO.
2015NE04519 30/06/2015 1.967.978,18 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
2015NE11334 30/12/2015 -256.806,93 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL17976 30/06/2015 0,00 -256.806,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08389 07/07/2015 0,00 176.233,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08390 07/07/2015 0,00 103.793,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08391 07/07/2015 0,00 207.482,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL14923 09/11/2015 0,00 219.006,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL16186 07/12/2015 0,00 235.143,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL17087 22/12/2015 0,00 256.806,93 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06059 07/07/2015 0,00 0,00 176.233,77
PAGAMENTO (540999)
2015OB06060 07/07/2015 0,00 0,00 103.793,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB06061 07/07/2015 0,00 0,00 207.482,46
PAGAMENTO (540999)
2015OB11858 11/11/2015 0,00 0,00 219.006,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB13203 17/12/2015 0,00 0,00 235.143,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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