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NOTA DE EMPENHO 2015NE02515

Favorecido

TI-SIGMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO
R$ 36.849,48
 

CPF/CNPJ:

11804550000180

Emissão:

28/04/2015

Plano Interno:

FUNCHEMOR

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

13/2013

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Endereço:

RUA POMPEIA 405, JD. ANA MARIA SANTO SODRE

Municipio:

SANTO ANDRE

Estado:

SP

CEP:

09260630

Descrição

COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TO N.483/13, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E /CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02515 28/04/2015 36.849,48 36.849,48 36.849,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TO N.483/13, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E /CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA.
2015NE02515 28/04/2015 36.849,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08708 15/07/2015 0,00 6.141,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL09028 20/07/2015 0,00 6.141,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL10558 21/08/2015 0,00 6.141,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL11016 28/08/2015 0,00 6.141,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL11779 15/09/2015 0,00 6.141,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL14821 06/11/2015 0,00 6.141,58 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06336 15/07/2015 0,00 0,00 6.141,58
PAGAMENTO (540999)
2015OB06641 20/07/2015 0,00 0,00 6.141,58
PAGAMENTO (540999)
2015OB07883 21/08/2015 0,00 0,00 6.141,58
PAGAMENTO (540999)
2015OB08290 28/08/2015 0,00 0,00 6.141,58
PAGAMENTO (540999)
2015OB09058 15/09/2015 0,00 0,00 6.141,58
PAGAMENTO (540999)
2015OB11673 06/11/2015 0,00 0,00 6.141,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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