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NOTA DE EMPENHO 2015NE09675

Favorecido

CLINICA DR.JOSE AFRANIO L.DE MORAES LTDA
R$ 176.886,26
 

CPF/CNPJ:

07900981000172

Emissão:

24/11/2015

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

127305/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REFERENTE A PRORROGACAO /DO CONTRATO N.06/2013 EM SEU TERCEIRO TERMO ADITI-VO,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE AASISTEN-CIA OFTALMOLOGICO PARA /DIAGNOSTICO E TRATAMENTO /DO GLAUGOMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE09675 24/11/2015 176.886,26 142.281,51 142.281,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO /DO CONTRATO N.06/2013 EM SEU TERCEIRO TERMO ADITI-VO,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE AASISTEN-CIA OFTALMOLOGICO PARA /DIAGNOSTICO E TRATAMENTO /DO GLAUGOMA.
2015NE09675 24/11/2015 176.886,26 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL16597 15/12/2015 0,00 38.054,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL16620 15/12/2015 0,00 40.439,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL16635 15/12/2015 0,00 63.788,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB13083 15/12/2015 0,00 0,00 784,64
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB13084 15/12/2015 0,00 0,00 2.432,37
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB13088 15/12/2015 0,00 0,00 606,59
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB13089 15/12/2015 0,00 0,00 1.880,43
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB13103 15/12/2015 0,00 0,00 956,82
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB13104 15/12/2015 0,00 0,00 2.966,14
PAGAMENTO (540999)
2015OB13082 15/12/2015 0,00 0,00 34.837,16
PAGAMENTO (540999)
2015OB13087 15/12/2015 0,00 0,00 37.952,32
PAGAMENTO (540999)
2015OB13102 15/12/2015 0,00 0,00 59.865,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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