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NOTA DE EMPENHO 2015NE04734

Favorecido

CLINICA DR.JOSE AFRANIO L.DE MORAES LTDA
R$ 176.886,26
 

CPF/CNPJ:

07900981000172

Emissão:

08/07/2015

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

219938/2014

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TO N.006/13 PARA DAR CON-TINUIDADE AOS SERVICOS DEASSISTENCIA OFTALMOLOGICOPARA DIAGNOSTICO E TRATA-MENTO E TRATAMENTO DE GL-AUCOMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04734 08/07/2015 176.886,26 176.886,26 174.408,67
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TO N.006/13 PARA DAR CON-TINUIDADE AOS SERVICOS DEASSISTENCIA OFTALMOLOGICOPARA DIAGNOSTICO E TRATA-MENTO E TRATAMENTO DE GL-AUCOMA.
2015NE04734 08/07/2015 176.886,26 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL09730 29/07/2015 0,00 65.230,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL09734 29/07/2015 0,00 99.941,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL15446 24/11/2015 0,00 11.713,88 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB07193 29/07/2015 0,00 0,00 978,46
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB07194 29/07/2015 0,00 0,00 3.033,23
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB07196 29/07/2015 0,00 0,00 4.647,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB07197 29/07/2015 0,00 0,00 1.499,13
PAGAMENTO (540999)
2015OB07192 29/07/2015 0,00 0,00 61.218,83
PAGAMENTO (540999)
2015OB07195 29/07/2015 0,00 0,00 93.795,43
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04942 OB - 2015OB07193 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
2015NS00350 29/07/2015 0,00 0,00 -978,46
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04942 OB - 2015OB07197 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
2015NS00351 29/07/2015 0,00 0,00 -1.499,13
PAGAMENTO (540999)
2015OB12241 24/11/2015 0,00 0,00 11.713,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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