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NOTA DE EMPENHO 2015NE02663

Favorecido

INST. CORPORE P/ DES. DA QUALIDADE DE VIDA
R$ 71.098.332,40
 

CPF/CNPJ:

07229374000122

Emissão:

28/04/2015

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

48481/2015

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA DA FONTE N 280 PRIMEIRO ANDAR BAIRRO CENTRO

Municipio:

MATINHOS

Estado:

PR

CEP:

83260000

Descrição

TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSMEDICOS,APOIO TECNICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADENAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME TP.001/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02663 28/04/2015 1.129.500,00 71.098.332,40 71.098.332,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERMO DE PARCERIA P/OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSMEDICOS,APOIO TECNICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADENAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME TP.001/15
2015NE02663 28/04/2015 1.129.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO TERMO DE PARCERIA N.001/15 P/OPERACIONALIZACAO DOS SSERVICOS MEDICOS, APOIO TECNICO AMBULATORIAL E -HOSPITALAR MEDIA ALTA COMPLEXIDADE NAS UNIDADES DESAUDE.
2015NE03981 29/05/2015 10.165.501,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PAR-CERIA N.001/2015/SES,PARADAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS MEDICOS,APOIO TECNICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA ALTDA COMPLEXI-DADE NAS UNIDADES DE SAU-DE.
2015NE04752 08/07/2015 8.915.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA 3A. PARCELADO TERMO DE PARCERIA N.01DE 2015,CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO EM ANEXO.
2015NE05757 31/07/2015 11.295.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DEVIDO FONTE INCORRETA
2015NE05760 31/07/2015 -11.295.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO VALOR INCORRETO
2015NE05763 31/07/2015 11.295.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 5763 VALOR AMAIOR
2015NE05764 31/07/2015 -11.295.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A PARCELADO TERMO DE PARCERIA N.01DE 2015 CONFORME DESPECHOADMINISTRATIVO EM ANEXO
2015NE05765 31/07/2015 8.915.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: -REFORCO DO TERMO DE PAR-CERIA N.001/2015/SES,PARADAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS MEDICOS,APOIO TECNICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA ALTDA COMPLEXI-DADE NAS UNIDADES DE SAU-DE.
2015NE06214 26/08/2015 8.915.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PAR-CERIA N.001/2015/SES,PARADAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS MEDICOS,APOIO TECNICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA ALTA COMPLEXIDADE NAS UNIDADES DE SAUDE.
2015NE07042 15/09/2015 8.915.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PAR -CERIA N.001/2015/SES,PARADAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS MEDICOS,APOIO TECNICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA ALTA COMPLEXIDADE NAS UNIDADES DE SAUDE.
2015NE08203 16/10/2015 8.915.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PAR-/CERIA N.001/2015/SES,PARADAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS MEDICOS, APOIO TEC-NICO AMBULATORIAL E HOSP-ITALAR DE MEDIA E ALTA /CPMPLEXIDADE NAS UNIDADESDE SAUDE.
2015NE09622 20/11/2015 8.915.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA INCLUSAO DENOVOS SERVICOS BEM COMOREALINHAMENTO DO TERMO DEPARCERIA N. 001/15, CONF.PARECER N. 1388/15/AJA
2015NE09791 26/11/2015 2.613.332,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA REPASSE DA8A. PARCELA DO TERMO DE /PARCERIA N.001/2015
2015NE10540 21/12/2015 2.500.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PARCERIA N. 001/2015/SES, PARADAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS MEDICOA, APOIO TEC-NICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS UNIDADES DESAUDE.
2015NE11113 29/12/2015 1.200.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE2663/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR.
2015NE11466 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL07175 08/06/2015 0,00 11.295.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL08480 08/07/2015 0,00 8.915.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL10144 06/08/2015 0,00 8.915.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL10831 27/08/2015 0,00 8.915.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL12049 18/09/2015 0,00 3.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL13054 07/10/2015 0,00 5.915.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL14466 29/10/2015 0,00 4.470.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL14749 06/11/2015 0,00 4.445.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL15354 20/11/2015 0,00 2.620.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL15679 27/11/2015 0,00 4.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL15831 30/11/2015 0,00 2.295.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL16086 04/12/2015 0,00 2.613.332,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL16923 21/12/2015 0,00 2.500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL17673 29/12/2015 0,00 1.200.000,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05022 08/06/2015 0,00 0,00 11.295.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06125 08/07/2015 0,00 0,00 8.915.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04915 OB - 2015OB06125 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
2015NS00218 08/07/2015 0,00 0,00 -8.915.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06177 10/07/2015 0,00 0,00 8.915.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07567 06/08/2015 0,00 0,00 8.915.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB08106 27/08/2015 0,00 0,00 1.119.152,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB08499 03/09/2015 0,00 0,00 7.795.848,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB09303 18/09/2015 0,00 0,00 3.000.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10105 07/10/2015 0,00 0,00 5.915.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11326 29/10/2015 0,00 0,00 4.470.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11632 06/11/2015 0,00 0,00 4.445.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12171 20/11/2015 0,00 0,00 2.620.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12403 27/11/2015 0,00 0,00 4.000.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12487 30/11/2015 0,00 0,00 2.295.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12606 04/12/2015 0,00 0,00 2.613.332,40
PAGAMENTO (540999)
2015OB13384 21/12/2015 0,00 0,00 2.500.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13996 29/12/2015 0,00 0,00 1.200.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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