CPF/CNPJ:
06273155000188
Emissão:
30/09/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
243525/2013
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR PARAO CONTRATO N.373/2012 RE-FERENTE A LOCACAO DE IMO-VEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE07771 | 30/09/2015 | 143.395,30 | 143.393,30 | 114.714,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAO CONTRATO N.373/2012 RE-FERENTE A LOCACAO DE IMO-VEL.
|
2015NE07771 | 30/09/2015 | 143.395,30 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE_N.07771 POR DETERMINACAO /SUPERIOR.
|
2015NE11740 | 30/12/2015 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL12856 | 02/10/2015 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL13545 | 20/10/2015 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14122 | 27/10/2015 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15227 | 16/11/2015 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15863 | 01/12/2015 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09969 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB11472 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12031 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB12068 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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