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NOTA DE EMPENHO 2015NE04402

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 75.000,00
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

26/06/2015

Plano Interno:

IMUNIZACAO

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

8099/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

IMUNOBIOLOGICOS PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

COMPLEMENTACAO DE EMPENHODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMEN-TO DE REFRIGERACAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04402 26/06/2015 75.000,00 69.919,67 69.919,67
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DE EMPENHODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMEN-TO DE REFRIGERACAO
2015NE04402 26/06/2015 75.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL10341 13/08/2015 0,00 19.977,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL11219 02/09/2015 0,00 24.971,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL14690 05/11/2015 0,00 24.971,31 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB07713 13/08/2015 0,00 0,00 557,36
PAGAMENTO (540999)
2015OB07712 13/08/2015 0,00 0,00 19.419,69
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB08793 09/09/2015 0,00 0,00 696,70
PAGAMENTO (540999)
2015OB08792 09/09/2015 0,00 0,00 24.274,61
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB11856 11/11/2015 0,00 0,00 696,70
PAGAMENTO (540999)
2015OB11855 11/11/2015 0,00 0,00 24.274,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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