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NOTA DE EMPENHO 2015NE03328

Favorecido

SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MA LTDA.
R$ 94.400,00
 

CPF/CNPJ:

05698742000156

Emissão:

18/05/2015

Plano Interno:

FUNCHEMOR

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

91118/2014

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Endereço:

RUA 18, QDA.M MODULO 1 D.INDUSTRIAL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65095000

Descrição

COMPLEMENTACAO DO EMPENHOREF.CONTRATO N.346/13 P/ SERVICOS DE MANEJO EM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS CONF.AUTORIZO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03328 18/05/2015 94.400,00 54.090,00 47.013,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO EMPENHOREF.CONTRATO N.346/13 P/ SERVICOS DE MANEJO EM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS CONF.AUTORIZO
2015NE03328 18/05/2015 94.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL07148 29/05/2015 0,00 7.920,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL10371 13/08/2015 0,00 7.830,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL11959 17/09/2015 0,00 8.910,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL12551 29/09/2015 0,00 8.550,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL15840 30/11/2015 0,00 9.630,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL16433 10/12/2015 0,00 11.250,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB05002 03/06/2015 0,00 0,00 396,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB05003 03/06/2015 0,00 0,00 368,28
PAGAMENTO (540999)
2015OB05001 03/06/2015 0,00 0,00 7.076,52
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL07151 03/06/2015 0,00 0,00 -396,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL07152 03/06/2015 0,00 0,00 -368,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL07150 03/06/2015 0,00 0,00 -7.076,52
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB07750 13/08/2015 0,00 0,00 391,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB07751 13/08/2015 0,00 0,00 78,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB07752 13/08/2015 0,00 0,00 285,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB07749 13/08/2015 0,00 0,00 7.074,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04963 OB - 2015OB07751 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
2015NS00367 13/08/2015 0,00 0,00 -78,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB09212 17/09/2015 0,00 0,00 445,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB09213 17/09/2015 0,00 0,00 89,10
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB09214 17/09/2015 0,00 0,00 325,22
PAGAMENTO (540999)
2015OB09211 17/09/2015 0,00 0,00 8.050,18
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05010 OB - 2015OB09213 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
2015NS00399 17/09/2015 0,00 0,00 -89,10
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB09750 29/09/2015 0,00 0,00 427,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB09751 29/09/2015 0,00 0,00 85,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB09752 29/09/2015 0,00 0,00 312,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB09749 29/09/2015 0,00 0,00 7.724,92
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05026 OB - 2015OB09751 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
2015NS00409 29/09/2015 0,00 0,00 -85,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB12496 30/11/2015 0,00 0,00 481,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB12497 30/11/2015 0,00 0,00 96,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB12498 30/11/2015 0,00 0,00 447,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB12495 30/11/2015 0,00 0,00 8.604,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05108 OB - 2015OB12497 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
2015NS00531 30/11/2015 0,00 0,00 -96,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB12932 10/12/2015 0,00 0,00 562,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB12933 10/12/2015 0,00 0,00 112,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB12934 10/12/2015 0,00 0,00 523,13
PAGAMENTO (540999)
2015OB12931 10/12/2015 0,00 0,00 10.051,87
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL18523 30/12/2015 0,00 0,00 1.192,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705002)
2016NL02508 12/04/2016 0,00 0,00 -8.469,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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