CPF/CNPJ:
05698742000156
Emissão:
18/05/2015
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
91118/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
RUA 18, QDA.M MODULO 1 D.INDUSTRIAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65095000
COMPLEMENTACAO DO EMPENHOREF.CONTRATO N.346/13 P/ SERVICOS DE MANEJO EM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS CONF.AUTORIZO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE03328 | 18/05/2015 | 94.400,00 | 54.090,00 | 47.013,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO EMPENHOREF.CONTRATO N.346/13 P/ SERVICOS DE MANEJO EM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS CONF.AUTORIZO
|
2015NE03328 | 18/05/2015 | 94.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07148 | 29/05/2015 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10371 | 13/08/2015 | 0,00 | 7.830,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11959 | 17/09/2015 | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12551 | 29/09/2015 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15840 | 30/11/2015 | 0,00 | 9.630,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16433 | 10/12/2015 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05002 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB05003 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 368,28 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05001 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.076,52 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07151 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -396,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07152 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -368,28 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL07150 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -7.076,52 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07750 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 391,50 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07751 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 78,30 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB07752 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 285,80 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07749 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.074,40 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04963 OB - 2015OB07751 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00367 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -78,30 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09212 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 445,50 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB09213 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,10 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB09214 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 325,22 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09211 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.050,18 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05010 OB - 2015OB09213 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00399 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -89,10 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09750 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 427,50 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB09751 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 85,50 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB09752 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 312,08 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09749 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.724,92 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05026 OB - 2015OB09751 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00409 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -85,50 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB12496 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 481,50 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB12497 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 96,30 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB12498 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 447,80 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12495 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.604,40 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05108 OB - 2015OB12497 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00531 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -96,30 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB12932 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 562,50 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB12933 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB12934 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 523,13 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12931 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.051,87 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18523 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.192,68 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705002)
|
2016NL02508 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.469,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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