CPF/CNPJ:
02342048000103
Emissão:
07/10/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
92421/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
- DESPESAS PARA PRORROGA-CAO DO CONTRATO 280/2013/SES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSIST. TECNICASTREINAMENTO IMP.E MNUTEN-CAO DO SISTEMA DE CONTRO-LE ORCAMENTARIO CONF.PARECER JURIDICO 908/15/AJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE07980 | 07/10/2015 | 38.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS PARA PRORROGA-CAO DO CONTRATO 280/2013/SES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSIST. TECNICASTREINAMENTO IMP.E MNUTEN-CAO DO SISTEMA DE CONTRO-LE ORCAMENTARIO CONF.PARECER JURIDICO 908/15/AJ
|
2015NE07980 | 07/10/2015 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16356 | 10/12/2015 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL16357 | 10/12/2015 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB13220 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB13222 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13219 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.167,50 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB13221 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.167,50 |
PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL15419 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL15433 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705002)
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2016NL15438 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -9.167,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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