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NOTA DE EMPENHO 2015NE07980

Favorecido

CONSULT INFORMATICA LTDA.
R$ 38.000,00
 

CPF/CNPJ:

02342048000103

Emissão:

07/10/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

92421/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

- DESPESAS PARA PRORROGA-CAO DO CONTRATO 280/2013/SES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSIST. TECNICASTREINAMENTO IMP.E MNUTEN-CAO DO SISTEMA DE CONTRO-LE ORCAMENTARIO CONF.PARECER JURIDICO 908/15/AJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE07980 07/10/2015 38.000,00 19.000,00 19.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS PARA PRORROGA-CAO DO CONTRATO 280/2013/SES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSIST. TECNICASTREINAMENTO IMP.E MNUTEN-CAO DO SISTEMA DE CONTRO-LE ORCAMENTARIO CONF.PARECER JURIDICO 908/15/AJ
2015NE07980 07/10/2015 38.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL16356 10/12/2015 0,00 9.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL16357 10/12/2015 0,00 9.500,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB13220 17/12/2015 0,00 0,00 332,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB13222 17/12/2015 0,00 0,00 332,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB13219 17/12/2015 0,00 0,00 9.167,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB13221 17/12/2015 0,00 0,00 9.167,50
PAGAMENTO (530002)
Descrição:
2016NL15419 02/12/2016 0,00 0,00 332,50
PAGAMENTO (530002)
Descrição:
2016NL15433 02/12/2016 0,00 0,00 332,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705002)
2016NL15438 02/12/2016 0,00 0,00 -9.167,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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