CPF/CNPJ:
08489384000160
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
500/107/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
DESTINA-SE PAGAMENTO SERVPRERSTADOS DEZ/14 E JAN/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00100 | 27/02/2015 | 147.979,90 | 147.979,90 | 147.979,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINA-SE PAGAMENTO SERVPRERSTADOS DEZ/14 E JAN/15
|
2015NE00100 | 27/02/2015 | 147.979,90 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00204 | 27/02/2015 | 0,00 | 147.979,90 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00186 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 58.674,52 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00187 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 59.389,23 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00242 | 05/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.251,30 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00243 | 05/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.180,43 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 21020121201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01397 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.484,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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