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NOTA DE EMPENHO 2015NE00100

Favorecido

ARTHOS LIMPEZA E CONSERVACAO
R$ 147.979,90
 

CPF/CNPJ:

08489384000160

Emissão:

27/02/2015

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

500/107/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

DESTINA-SE PAGAMENTO SERVPRERSTADOS DEZ/14 E JAN/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00100 27/02/2015 147.979,90 147.979,90 147.979,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINA-SE PAGAMENTO SERVPRERSTADOS DEZ/14 E JAN/15
2015NE00100 27/02/2015 147.979,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00204 27/02/2015 0,00 147.979,90 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00186 03/03/2015 0,00 0,00 58.674,52
PAGAMENTO (540999)
2015OB00187 03/03/2015 0,00 0,00 59.389,23
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00242 05/03/2015 0,00 0,00 4.251,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00243 05/03/2015 0,00 0,00 4.180,43
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 21020121201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01397 31/12/2015 0,00 0,00 21.484,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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