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NOTA DE EMPENHO 2015NE00170

Favorecido

CCN CONSTRUCAO CIVIL DO NORDESTE LTDA
R$ 306.980,50
 

CPF/CNPJ:

04554114000134

Emissão:

27/02/2015

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

VARIOS

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF SERV DE MANUT.REDES E RAMAIS DE AGUA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00170 27/02/2015 306.980,50 306.980,50 306.980,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE MANUT.REDES E RAMAIS DE AGUA
2015NE00170 27/02/2015 306.980,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00305 27/02/2015 0,00 306.980,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00356 09/03/2015 0,00 0,00 34.194,81
PAGAMENTO (540999)
2015OB00360 09/03/2015 0,00 0,00 61.632,99
PAGAMENTO (540999)
2015OB00364 09/03/2015 0,00 0,00 51.951,59
PAGAMENTO (540999)
2015OB00367 09/03/2015 0,00 0,00 69.487,94
PAGAMENTO (540999)
2015OB00370 09/03/2015 0,00 0,00 32.609,03
PAGAMENTO (540999)
2015OB00373 09/03/2015 0,00 0,00 21.667,63
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 21020121201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01398 31/12/2015 0,00 0,00 35.436,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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