Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00962

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 38.387,21
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

01/09/2015

Plano Interno:

SERVCONTIN

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

50642/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA EM GERENCIAMEN TO DE COMBUSTIVEIS COM A UTILIZACAO DE CARTAO- ELETRONICO E MAGNETICO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00962 01/09/2015 50.000,00 38.387,21 38.387,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA EM GERENCIAMEN TO DE COMBUSTIVEIS COM A UTILIZACAO DE CARTAO- ELETRONICO E MAGNETICO.
2015NE00962 01/09/2015 50.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 962 PARA O PROC.50642/2015
2015NE01215 21/12/2015 -11.612,79 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01511 19/11/2015 0,00 299,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01543 09/12/2015 0,00 38.087,71 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01140 19/11/2015 0,00 0,00 4,49
PAGAMENTO (540999)
2015OB01139 19/11/2015 0,00 0,00 295,01
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01170 11/12/2015 0,00 0,00 571,32
PAGAMENTO (540999)
2015OB01169 11/12/2015 0,00 0,00 37.516,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,