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NOTA DE EMPENHO 2015NE00574

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

26/03/2015

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

40760/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE -PECAS E SERVICOS PARA VIATURAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00574 26/03/2015 259.054,96 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE -PECAS E SERVICOS PARA VIATURAS
2015NE00574 26/03/2015 259.054,96 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO NO PLANO INTERNO
2015NE00589 27/03/2015 -259.054,96 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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