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NOTA DE EMPENHO 2015NE03218

Favorecido

OI S/A
R$ 17.108,72
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

23/10/2015

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

172101/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA PMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03218 23/10/2015 41.109,20 17.108,72 8.438,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA PMMA.
2015NE03218 23/10/2015 41.109,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE DA NE 3218,MOTIVO SALDO DE EMPENHO.
2015NE04952 15/12/2015 -24.000,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL06363 09/12/2015 0,00 8.670,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL04745 12/11/2015 0,00 8.438,05 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03339 30/12/2015 0,00 0,00 8.438,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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