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NOTA DE EMPENHO 2015NE00020

Favorecido

OI MOVEL S/A
R$ 6.248,91
 

CPF/CNPJ:

05423963000111

Emissão:

25/03/2015

Plano Interno:

MANUTFNL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0010001/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Fundação Nice Lobão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERENTE AO PAGAMENTO DAOI MOVEL CORRESPONDENTEAOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00020 25/03/2015 6.248,92 6.248,91 6.248,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAOI MOVEL CORRESPONDENTEAOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2015.
2015NE00020 25/03/2015 6.248,92 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DANE 20.
2015NE00279 31/12/2015 -0,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00047 25/03/2015 0,00 -6.248,92 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL02482 25/03/2015 0,00 -0,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00044 25/03/2015 0,00 6.248,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00048 25/03/2015 0,00 6.248,92 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00067 06/04/2015 0,00 0,00 2.243,03
PAGAMENTO (540999)
2015OB00075 08/04/2015 0,00 0,00 2.047,34
PAGAMENTO (540999)
2015OB00076 08/04/2015 0,00 0,00 1.958,54
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N. 76/15
2015GR00012 08/04/2015 0,00 0,00 -1.958,54
PAGAMENTO (540999)
2015OB00132 15/04/2015 0,00 0,00 1.958,54
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01898 05/11/2015 0,00 0,00 0,01
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL02481 31/12/2015 0,00 0,00 -0,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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