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NOTA DE EMPENHO 2015NE02924

Favorecido

OI S/A
R$ 116.481,95
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

25/06/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

92064/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF. AOS SERVICOS -PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA E CIRCUITO DE DADOS PARA A SEDUC/SAO LUIS E RE-GIONAIS REFERENTE AO MESDE MAIO/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02924 25/06/2015 116.481,95 116.481,95 116.481,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AOS SERVICOS -PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA E CIRCUITO DE DADOS PARA A SEDUC/SAO LUIS E RE-GIONAIS REFERENTE AO MESDE MAIO/15
2015NE02924 25/06/2015 116.481,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL06113 30/06/2015 0,00 116.481,95 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB09924 13/07/2015 0,00 0,00 116.481,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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