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NOTA DE EMPENHO 2015NE05528

Favorecido

VELEIROS MAR HOTEL EIRELI
R$ 54.650,00
 

CPF/CNPJ:

11501067000126

Emissão:

22/09/2015

Plano Interno:

PROCAMPO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

60075/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte:

RESOLUCAO 11/2014

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVICO DEHOSPEDAGEM, ESPACO FISICOE ALIMENTACAO PARA REALIZACAO DA 1. ESTAPA DA FORMACAO DOS EDUCADORES DOPROJOVEM CAMPO SABERES DATERRA 2014.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE05528 22/09/2015 54.650,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVICO DEHOSPEDAGEM, ESPACO FISICOE ALIMENTACAO PARA REALIZACAO DA 1. ESTAPA DA FORMACAO DOS EDUCADORES DOPROJOVEM CAMPO SABERES DATERRA 2014.
2015NE05528 22/09/2015 54.650,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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