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NOTA DE EMPENHO 2015NE05311

Favorecido

GHR ENGENHARIA LTDA
R$ 595.000,00
 

CPF/CNPJ:

11060641000158

Emissão:

18/09/2015

Plano Interno:

READEQUA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

64919/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS.DE MANUTENCAO PREDIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, DAURE DE SAO LUIS, CONF.PREGAO 003/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE05311 18/09/2015 595.000,00 101.585,12 57.143,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS.DE MANUTENCAO PREDIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, DAURE DE SAO LUIS, CONF.PREGAO 003/2015
2015NE05311 18/09/2015 595.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL11250 02/12/2015 0,00 54.804,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL13032 29/12/2015 0,00 46.780,71 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB18673 22/12/2015 0,00 0,00 1.096,09
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB18674 22/12/2015 0,00 0,00 1.644,13
PAGAMENTO (540999)
2015OB18672 22/12/2015 0,00 0,00 52.064,19
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL14305 31/12/2015 0,00 0,00 2.339,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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