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NOTA DE EMPENHO 2015NE01208

Favorecido

EDNA M PEREIRA
R$ 112.909,93
 

CPF/CNPJ:

05517765000117

Emissão:

15/04/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

56974/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

DESPESA REFERENTE AO CON-TRATO N 274/2014, COM AEMPRESA SABOR E CIA -COZINHA INDUSTRIAL - EDNAMARIA PEREIRA - EPP,PELOSSERVICOS PRESTADOS COM OFORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PRONTOS TIPO QUENTI -NHAS PARA A

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01208 15/04/2015 112.909,93 112.909,93 112.909,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CON-TRATO N 274/2014, COM AEMPRESA SABOR E CIA -COZINHA INDUSTRIAL - EDNAMARIA PEREIRA - EPP,PELOSSERVICOS PRESTADOS COM OFORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PRONTOS TIPO QUENTI -NHAS PARA A
2015NE01208 15/04/2015 112.909,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02636 15/04/2015 0,00 112.909,93 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03308 16/04/2015 0,00 0,00 112.909,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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