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NOTA DE EMPENHO 2015NE01273

Favorecido

TELEFONICA BRASIL
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

02558157000162

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

8500/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES REF. TELEFONIA MO-VEL PRESTADA PELA EMPRESAVIVO, PARA A SEDUC DURANTE OS PERIODOS DE 25.11 .2014 A 24.12.2015 E 06.112014 A 05.12.2014 TENDO 'COMO REFERENCIA O MES DEDEZEMBRO DE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01273 22/04/2015 4.840,11 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES REF. TELEFONIA MO-VEL PRESTADA PELA EMPRESAVIVO, PARA A SEDUC DURANTE OS PERIODOS DE 25.11 .2014 A 24.12.2015 E 06.112014 A 05.12.2014 TENDO 'COMO REFERENCIA O MES DEDEZEMBRO DE
2015NE01273 22/04/2015 4.840,11 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NAT. DESP.INCOR-RETA.
2015NE01275 22/04/2015 -4.840,11 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL02773 22/04/2015 0,00 -3.182,67 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL02775 22/04/2015 0,00 -4.840,11 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL02778 22/04/2015 0,00 -4.840,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02772 22/04/2015 0,00 3.182,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02774 22/04/2015 0,00 4.840,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02776 22/04/2015 0,00 4.840,11 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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