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NOTA DE EMPENHO 2015NE00089

Favorecido

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
R$ 184.239,58
 

CPF/CNPJ:

59456277000176

Emissão:

06/05/2015

Plano Interno:

CAPTECNICA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

37929/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Ação:

Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

PRORROGACAO DO CONTRATO N. 15/2013.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00089 06/05/2015 185.000,00 157.919,64 157.919,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO N. 15/2013.
2015NE00089 06/05/2015 185.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 00089/2015, CONFORME PROC.37929/2015.
2015NE00492 22/12/2015 -760,42 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL00932 06/05/2015 0,00 -26.319,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00321 16/07/2015 0,00 26.319,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00418 27/08/2015 0,00 26.319,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00507 28/09/2015 0,00 26.319,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00881 18/12/2015 0,00 26.319,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00927 30/12/2015 0,00 26.319,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00929 30/12/2015 0,00 26.319,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00931 30/12/2015 0,00 26.319,94 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00289 16/07/2015 0,00 0,00 394,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB00288 16/07/2015 0,00 0,00 25.925,14
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00378 27/08/2015 0,00 0,00 394,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB00377 27/08/2015 0,00 0,00 25.925,14
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00439 28/09/2015 0,00 0,00 394,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB00438 28/09/2015 0,00 0,00 25.925,14
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00735 18/12/2015 0,00 0,00 394,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB00734 18/12/2015 0,00 0,00 25.925,14
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00784 30/12/2015 0,00 0,00 394,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00786 30/12/2015 0,00 0,00 394,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB00783 30/12/2015 0,00 0,00 25.925,14
PAGAMENTO (540999)
2015OB00785 30/12/2015 0,00 0,00 25.925,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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